根据公司要求,拟选聘第三方审计机构对公司2023年度内部控制体系建设及执行情况进行评价,并出具审计报告。评价内容主要分为公司层面和业务层面,公司层面评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及公司控制环境、监控活动等;业务层面评价内容主要包括公司预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、财政专项项目管理、经济活动、信息化管理等方面。
供应商资格要求:①法人营业执照、会计师事务所执业许可证副本复印件; ② 提供项目负责人的注册会计师证书及在本单位近6个月的缴纳社保证明材料复印件;③参加同类项目的相关证明(如合同、报告等,同类项目不少于2项)。以上材料均需加盖供应商公章。
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